送心意

文老师

职称中级职称

2015-08-09 12:48

老师,昨天有个老师说要这样做分录,你帮我看下可以吗?就是借累计折旧860000借固定资产清理90000贷固定资产950000,然后做借应付账款200000贷固定资产清理200000然后做借固定资产清理110000贷营业外收入,这样可以吗?我的想法和你一样,但那个老师说那个200000要视同销售,是内账!谢谢!

文老师 解答

2015-08-08 23:20

不是利润分配110000,而应该是营业外收入110000,其他的是对的

文老师 解答

2015-08-09 21:09

就我和你说的那样做就可以

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相关问题讨论
你好!是的 2包括 3,你之前有计提过,就有,没有计提过就没有。
2023-08-25 13:51:03
资产原值还是固定资产原值,不需要减固定 资产清理。累计折旧要加上清理中转回的折旧。
2019-04-22 15:11:42
资产原值填期末余额,累计折旧填当年计提的折旧
2019-04-22 13:03:44
贷的固定资产就是,你清理掉的固定资产的原值
2018-11-15 13:56:29
对的,是的,是这么做的。
2022-10-12 17:59:21
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