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A豆豆
于2019-04-11 14:09 发布 714次浏览
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-04-11 14:11
你好,直接按照正负相抵金额入账即可
A豆豆 追问
2019-04-11 14:20
能说明白些吗
2019-04-11 14:21
这是三月份 201811月份 开了两张正的 和这个负数金额一样的
克江老师 解答
2019-04-11 14:28
这样,你不用分绿了,直接把发票放在付款凭证就行
2019-04-11 14:35
我要在软件做账
2019-04-11 14:36
这样对吗
2019-04-11 14:39
做最后三条分录即可,银行存款不可能是负数的
2019-04-11 14:40
那就是只做那张正的就可以是吗
2019-04-11 14:41
可是这两张负的 之前开过正的
是的。张正的可以了
2019-04-11 14:44
两张负数发票,之前开过正的,也不用管了吗
2019-04-11 14:45
金额一样,就不用调整了,也不用管了
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克江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
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A豆豆 追问
2019-04-11 14:20
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