送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-11 14:11

你好,直接按照正负相抵金额入账即可

A豆豆 追问

2019-04-11 14:20

能说明白些吗

A豆豆 追问

2019-04-11 14:21

这是三月份 201811月份 开了两张正的 和这个负数金额一样的

克江老师 解答

2019-04-11 14:28

这样,你不用分绿了,直接把发票放在付款凭证就行

A豆豆 追问

2019-04-11 14:35

我要在软件做账

A豆豆 追问

2019-04-11 14:36

这样对吗

克江老师 解答

2019-04-11 14:39

做最后三条分录即可,银行存款不可能是负数的

A豆豆 追问

2019-04-11 14:40

那就是只做那张正的就可以是吗

A豆豆 追问

2019-04-11 14:41

可是这两张负的 之前开过正的

克江老师 解答

2019-04-11 14:41

是的。张正的可以了

A豆豆 追问

2019-04-11 14:44

两张负数发票,之前开过正的,也不用管了吗

克江老师 解答

2019-04-11 14:45

金额一样,就不用调整了,也不用管了

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