建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
cindy
于2019-04-11 14:35 发布 1022次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论

收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款
拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
2019-04-11 14:37:30

您好,本次分录,借:预付账款,贷;银行存款,同时暂估入账,借;原材料,贷;应付账款-暂估。隔月发票到了,先做,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再做,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估,负数。
2019-04-10 22:12:42

你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
下个月,借;预付账款 贷;银行存款
借;应付账款——暂估 贷;原材料
借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18

您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47

8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账
2014-09-06 21:26:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息