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靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家
于2019-04-11 15:56 发布 1714次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-11 15:59
借:管理费用等--办公费 贷:银行存款
靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问
2019-04-11 16:00
那发票下个月取回,如何账务处理?
张艳老师 解答
2019-04-11 16:05
如果金额没有差异的话,直接将发票贴到3月份凭证后面就是了。
2019-04-11 16:06
有进项可抵扣啊?
2019-04-11 16:10
这样的话,先将3月份的分录红冲,然后再做借:管理费用等--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问
2019-04-11 16:00
张艳老师 解答
2019-04-11 16:05
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2019-04-11 16:06
张艳老师 解答
2019-04-11 16:10