老师,出口退税已做了正式申报,现在把增值税申报表又改了,导致和之前出口退税申报里增值税表不符,怎么解决?
Lili
于2019-04-12 09:59 发布 3714次浏览
- 送心意
翟老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

您好!正式申报的出口退税也是可以改的,如果不想改的话,税局差出来后你写一个情况说明就好了
2019-04-12 13:09:06

您好!这里提示的是不得抵扣金额不对,要找下原因,增值税申报表只要没交税,就可以修改的
2023-01-07 16:54:25

您好,请 提出您的问题,谢谢
2019-07-18 16:53:35

你好,不可以,除非把退税也撤销了
2019-11-08 11:39:11

出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息