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尼古丁
于2019-04-12 10:41 发布 834次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-12 11:40
你好!这个开票不规范了。一看就是业务不熟的人开的。
尼古丁 追问
2019-04-12 11:42
这样要怎样处理?
宋生老师 解答
2019-04-12 11:49
你好!这种发票你们是开票方还是收货方
2019-04-12 12:14
开票方
2019-04-12 14:04
你好!你们本身开错了。建议作废重开。
2019-04-12 15:26
或是等对方要求再重开
2019-04-12 15:33
你好!建议你直接重开。等对方的话可能跨月了
2019-04-12 15:42
现在已经跨月了
我已经申报完税了
2019-04-12 15:48
你好!如果是这样,就等对方把。对方不说就算了
2019-04-12 15:51
老师,我们是收款方,这算什么收入啊
2019-04-12 15:54
你好!这个属于你们的存款利息
2019-04-12 15:55
好的,谢谢老师的耐心解答
2019-04-12 15:56
借:银行,贷:财务费用
2019-04-12 15:57
这样做分录可以吧
2019-04-12 15:58
借:银行,借:财务费用(红字)
2019-04-12 16:02
你好!可以的。2个都可以。
2019-04-12 16:06
老师,法人在公账上取的款我入了其他应收款,发工资没有走公账,我可以用其他应收款支付吗
2019-04-12 16:14
你好!可以的。可以这样操作
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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