老师,财务报表报送(年报),办理期限是2025-5-8,我1月6 问
您好,可以的,这个没事的 答
你好,老师,21年-现在的合同印花税申报是按期还是按 问
按期申报,以前年度没申报的,按年度申报。所属期就是当年是1.1-12.31 答
老师,销售出口商品,确认收入的时候,需要计提销项税 问
你好,出口是免征增值税的,所以不用体现销项税额 答
老师,请问一下,工程项目发生的人工费,工程款,分别入 问
计入工程施工-直接费用-人工费,材料费,机械租赁费,分包款 答
季度财务报表的利润表本期金额是全年累计还是本 问
您好,季度的本期金额是本季度的(比如第四季度就是10-12月的) 答
18年的发票到今年对方才发现开错,三月份才拿回来补开,(红字冲减再补开一份)去年的帐借:银行存款:10000货:主营业务收入9708.74;应交税费一增值税291.24,今年帐要怎么做,(去年的帐己结了,用的是用友财务软件做帐的
答: 主营业务收入的金额有开错吗,如果金额无误,红字冲减再补开一份不用做账务处理
去年10月份开出去的发票,今年对方发现税号开错了今年3月份补开,这怎么做帐,原来借:应收账款20000,货主营业务收入一20000
答: 您好,今年开具的红字发票,借:应收账款,负数20000,货:主营业务收入,负数20000,再根据重新开具的正确发票,借:应收账款,20000,货主营业务收入,20000。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
18年发票开错,税己交到今年发票红字冲重开原帐借:银行存款,贷主营业务收入、应交税金一增值税,还有计提借主营业务税金及附加一城建税、教育费附加等贷:应交税费一城建税、教育费附加等,现在要怎么做
答: 学员你好,这种情况可以简单记账:借:应交税费-销项税(红牌) 贷:应交税费-销项税(蓝票) 后附你开具的红牌和蓝票的底联就行了
玫瑰 追问
2019-04-13 06:19
玫瑰 追问
2019-04-13 07:02
玫瑰 追问
2019-04-13 07:02
果果老师 解答
2019-04-13 19:22