我司是一般纳税人,年末.应交税费-应交增值税-转出未交增值税,年末余额要结平吗?如何账务处理?
靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家
于2019-04-13 00:51 发布 1368次浏览
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牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-13 04:13
你好,只要保证应交税费-应交增值税科目年末无余额就可以了。不要求三级科目都无余额。
相关问题讨论
你好,只要保证应交税费-应交增值税科目年末无余额就可以了。不要求三级科目都无余额。
2019-04-13 04:13:06
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2021-10-22 12:34:08
你的问题很具体,我来回答你吧。应交税费-应交增值税-减免税款科目期末贷方负数余额,年终需要结转,以便于税务机关统计。而应交税费-未交增值税科目期末贷方负数余额,则需要结转至"未交增值税"科目,由税务机关计算应交税款。
2023-03-26 11:34:03
例如年末账面 应交税费-应交增值税-减免税款 贷方期末余额 -560元,应交税费-未交增值税-转出未交增值税科目期末贷方余额 -298139.96元。这两笔余额我该如何结转
2022-01-02 19:21:28
您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29
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牛老师 解答
2019-04-13 04:14