假如公司购入空调一批,合计30000元,其中2台空调合计3720元是帮员工代购买的,这个费用从该员工工资中扣除了,该员工本月应发工资5000元,扣除以后实际,发放1280元,公司已预付空调供应商10000元,想请问一下老师这个分录是不是这样做的 预付空调款时: 借:预付账款10000 贷:银行存款10000 发放员工工资时: 借:主营业务成本―工资 5000 贷:现金 1280 预付账款 3720 支付购买空调余款时 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 付完全款,开来发票时(公司入账部分) 借:固定资产―电器设备 26280 贷:预付账款 26280
龚青
于2019-04-14 09:11 发布 1044次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

你好 1; 2月的成本费用 ; 2月做 :借主营业务成本或者费 贷银行存款 ;3月收到发票和你2月凭证金额一致的; 直接把发票附在2月凭证后面 ;你这样做 会造成你 违背权责发生制原则的
2023-02-17 09:10:45
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