送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-14 10:04

您好,是虚开发票来的吗

春燕 追问

2019-04-14 10:09

业务是真实交易的,老板为了多抵扣进项税额,让供应商开高税率相应单价不变数据增加的方式取得的。

文老师 解答

2019-04-14 10:16

那就是虚开,这没有办法,除非您有销售可以出去

春燕 追问

2019-04-14 10:20

如果按低于成本价再开票销售出去给当时的供应商可以吗?
另外再问一个问题:销售旧小车申报增值税怎么申报,购进是没有抵扣进项税额适用简易征收减按2%来交税(已经在税务局备案),征税项目是应税货物吗?

文老师 解答

2019-04-14 10:23

应该来说是不合理的,最多也就是退货

文老师 解答

2019-04-14 10:24

是的 应税货物,没有抵扣过,在简易计税里面体现

春燕 追问

2019-04-14 10:24

那退货处理怎么开发票?另外一个问题回答一下,谢谢!

文老师 解答

2019-04-14 10:25

退货是开负数发票,也就是红字发票

春燕 追问

2019-04-14 10:32

那个卖旧小车的当时是做的减免税备案,减免政策依据是财税2014第57号文第一条,减免期限起是2019-3-1减免期限止是2019-03-31,现在我申报所属期2019年3月增值税提示未做简易征税备案,请问我这是期限过期了还是备案依据错了?

文老师 解答

2019-04-14 11:06

其实你备案可以时间备长一点的

春燕 追问

2019-04-14 11:12

但是我在增值税申报里的减免税申报明细表是可以看到备案信息的?是不是我备案依据错了?

文老师 解答

2019-04-14 11:29

你填的是什么依据

春燕 追问

2019-04-14 12:07

财税2014第57号第一条

文老师 解答

2019-04-14 14:17

具体内容是什么有吗,

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