老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
馨兰幽雪
于2019-04-14 13:38 发布 1286次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好同学
我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09
把优惠部分填到减免税额里。。。。。
2015-10-17 06:48:58
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