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笨笨
于2019-04-14 14:47 发布 707次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-14 14:54
您好这样写增值税不正确按照我前面给您写的那样写呀
笨笨 追问
2019-04-14 14:56
嗯,以前老很多会计都是简单写的,还不习惯您说的这样的
bamboo老师 解答
2019-04-14 14:59
嗯 这样写也可以 省事
2019-04-14 15:00
那对吗?
2019-04-14 15:04
正规的就是我那样写 省事的就是您这样写
2019-04-14 15:07
我写的那个第一行应交税费~应交增值税~销项税2240.09,余额是负数2240.09对吗
2019-04-14 15:12
这笔分录好了 您看看科目余额表
2019-04-14 15:19
应该是0才对吧
2019-04-14 15:20
老师,如果收到2500,开票开了2400,怎么做账
2019-04-14 15:24
应该是0才对的 要看您100要不要做未开票收入
2019-04-14 15:26
除了做无票收入还可以怎么做
2019-04-14 15:27
还可以计入营业外收入
2019-04-14 15:31
如果收入2400,开票2500 呢
2019-04-14 15:32
那100您可以开红字发票 或者不开计入营业外支出
2019-04-14 15:33
把开好的2500发票给对方,然后自己再开个红字100的票吗?
2019-04-14 15:36
是开错了发票金额还是开出去收不到钱?
2019-04-14 15:37
开出去收不到钱,就收2400,然后开了2500的票
2019-04-14 15:38
专票还是普票 专票的话对方有没有认证
2019-04-14 15:39
老师,您都和我说一下吧,别的情况遇到了就知道怎么办了
2019-04-14 15:41
专票对方已经认证的话要对方开具红字发票信息表 对方把红字信息表编码给您 您根据编码开具红字发票专票对方没有认证 您自己在开票系统里面开具红字信息表 然后根据红字信息表编码开具红字发票普票的话 自己直接开具红字发票
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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