送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-14 15:44

您好,您具体是什么情况

春莉 追问

2019-04-14 16:30

内帐中途建账,只有部分库存。应收账款,预付款,没有银行另一科目应该设什么科目来平衡?

春莉 追问

2019-04-14 16:31

把有些乱账放在未分配利润里摘要部分怎么写

文老师 解答

2019-04-14 16:57

如果是这样的话,你直接填在期初余额里面就可以,不需要做凭证调整

上传图片  
相关问题讨论
您好!你是年度中间建账?
2022-02-22 15:22:56
您好,您具体是什么情况
2019-04-14 15:44:04
你好,需要重新建账,录入正确的未分配利润期初数
2020-06-29 14:19:20
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 3 借:应付股利 贷:库存现金/银行存款
2021-05-24 21:36:09
你好 按实际做账 为什么要调账
2019-01-14 13:58:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...