老师,我对这个增值税加计抵减的政策看不太明白,他的意思是现在可以抵减我上个年度的公司的符合加计抵减的部分吗?要如何正确落实这个政策呢?
????????Utah
于2019-04-15 00:45 发布 732次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-15 06:35
你好,上年度只是作为是否满足抵减条件的判断条件,比如2018年4月至2019年3月生活服务,现代服务等收入是否满意超过50%的条件。
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你好,上年度只是作为是否满足抵减条件的判断条件,比如2018年4月至2019年3月生活服务,现代服务等收入是否满意超过50%的条件。
2019-04-15 06:35:07
您好
请问您上传的符合可以加计抵减10%政策的资料在哪里
2019-11-12 10:36:12
你好 进项大于销项也可以加计扣除 加计扣除部分 借应交税费 应交增值税 加计抵减 贷其他收益
2019-04-25 16:43:17
你好 就是把你本月的进项金额加计10%部分填表到表四
2019-07-02 11:54:03
去年的留底吗
你们已经抵扣了吧
2020-06-12 18:58:03
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牛老师 解答
2019-04-15 06:36