送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-16 11:10

您好
借;其他应收款——代垫电费
贷:银行存款等

我很好 追问

2019-04-16 11:12

等收回后我们再入管理费用吗

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:15

收回来后
借:库存现金等
贷:其他应收款——代垫电费

我很好 追问

2019-04-16 11:18

我们自己也用了电费的呢

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:20

自己用的电费根据收到的发票入账
借:管理费用——电费等
贷:银行存款等

我很好 追问

2019-04-16 11:23

不对啊  起初我们代垫的里面有部分也是我们用的啊

我很好 追问

2019-04-16 11:25

不是应该等我收到的时候按差额就计入管理费用,冲减其他应收款吗

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:25

您自己支付的那部分可以
借:其他应付款——电费
贷:银行存款等  不跟代垫的一起核算

我很好 追问

2019-04-16 11:31

主要是我们支付的时候是支付的一栋楼的 并不知道我们花费了多少

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:33

那您可以预计一下 不然的话 您自己的怎么写分录呀 或者您都计入代垫 收到发票了 再调整

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相关问题讨论
您好 借;其他应收款——代垫电费 贷:银行存款等
2019-04-16 11:10:10
您好,借银行存款贷其他应收款
2020-03-23 20:51:12
你好,借:管理费用-电费 贷:其他应付款
2017-09-30 14:14:41
之前垫付的工资收回来冲往来的,开票是为什么
2020-03-27 16:15:46
你好,这个借管理费用,水电费贷,其他应付款,老板。
2024-10-25 09:41:55
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