老师,我们去年12月份多计提了2W块工资,第一季度实际发了后我们又借应付职工薪酬贷管理费用冲掉了,这个季度又没营收,结果这个月利润表利润和未分配利润变正数了,怎么回事,要不要交税
小嘉嘉
于2019-04-16 11:23 发布 802次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-16 11:51
你不要用管理费用,你这个会交税,用以前年度损益调整
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
相关问题讨论
是的,就是这样计提。
2019-01-16 16:57:25
你好,今年调整分录是
借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500
借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01
你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26
您好, 这个工资是成本,可以抵税呀
2024-01-27 13:37:56
你不要用管理费用,你这个会交税,用以前年度损益调整
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
2019-04-16 11:51:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小嘉嘉 追问
2019-04-16 12:10
郭老师 解答
2019-04-16 12:37
小嘉嘉 追问
2019-04-16 12:56
小嘉嘉 追问
2019-04-16 12:58
郭老师 解答
2019-04-16 13:58
小嘉嘉 追问
2019-04-16 14:36
郭老师 解答
2019-04-16 15:44