送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-16 20:28

我个人理解先不说风险,您直接按0计入期初余额,您公司以后发生了与之前业务相关的事项,您到时怎么处理呢?会形成呆账,涉及的科目会无法冲销的。
个人建议您一是积极与之前会计沟通,索要相关资料信息,二是请一个老会计帮您建立账套,这样也有利于您日后的会计核算。

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 20:34

现在公司所有业务与之前的公司没有关系,报财务报表不报期初数据校验不过,我把账建了只是期初全部调整为0了,库存现金,其他应付款确实不存在,前会计确实没有说明,也没有交接,未分配利润更加没有

张艳老师 解答

2019-04-16 20:45

您这个情况就是以前没有做会计核算,即使核算了也属于烂账,建议您找一个老会计帮您梳理一下账务情况。
仅凭我们几句话交流,就做出安排,一是老师没有那么高的水平,二是对您的工作也是不负责任的。

冰冻的露珠 追问

2019-04-16 20:49

没有应收账款就库存现金68775其他应付款100000,应付职工薪酬3580余下就是未分配利润,这些期初没有交接,我上了期初数据,但都调整为0了

张艳老师 解答

2019-04-16 20:53

上面已经和您解释清楚了,本来这个题目我不擅长,我可以不回答的,是因为您单独向老师提问了,老师才给您出了一个思路。
根据您的描述,绝对不是您这样的思路,可以预想到,您要是这样简单处理的话,万一哪天老板给您弄个什么发票等的,到时您很有可能无法处理,到时会更抓狂的。
建议您还是找一个有经验的老会计帮您整体梳理一下公司的账务核算,这样对您以后的处理会有帮助的。

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