送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2019-04-17 10:22

您好,这种情况下按项目设置各明细账,也就是先建项目,再设置收入,成本,费用等。

Zmj 追问

2019-04-17 10:32

比如说我们应该收到甲方100万,扣除给资质方的10万,剩下要有90万给我们,但是这个款项实际上是到了资质方,这个分录我要怎么做?

梅老师 解答

2019-04-17 17:34

您好,这个90万没实际收到,那您公司得挂往来,一般是科目前面是真实公司,后面是资质公司,这样区分。

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