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张张张朵
于2019-04-18 15:26 发布 3931次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-04-18 15:27
您好,可以计入应交税费——待抵扣进项税额对的
张张张朵 追问
2019-04-18 15:29
那有些发票上月底开出,我们下月初才收到,这样开出当月没有做待抵扣进项税额入账会有问题吗?
宸宸老师 解答
2019-04-18 15:30
您好,一般我们实际中当月收不到发票很正常的,所以隔月收到后,再入账也是没问题的
2019-04-18 15:31
老师,如果货先到,发票后来才到,具体怎么做分录?
您好,如果货先到,那么就需要暂估入账呢,等发票到了之后,红冲暂估,再根据发票金额做蓝字分录即可
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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张张张朵 追问
2019-04-18 15:29
宸宸老师 解答
2019-04-18 15:30
张张张朵 追问
2019-04-18 15:31
宸宸老师 解答
2019-04-18 15:31