老师好,我公司是建筑公司,所得税核定征收,别人挂靠我们,我们收到工程款扣完税和管理费直接对公转给挂靠方,挂靠方只打收据不提供票,分录应该怎么写?
娟子
于2019-04-18 16:37 发布 567次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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不提供发票你就没办法去成本,你只能作为往来款处理。
2019-04-18 18:17:32
您好,作为被挂靠方你们需要要求挂靠方按工程量占比占比提供材料人工机械发票以规避风险,利润部分要么私账打款,要么还是要求提供足额的票据拿钱。
2020-07-02 22:32:46
同学你好
是的,被挂靠方按照自己的工程来做分录
2020-09-15 09:03:15
收到甲方工程款:借:银行存款
贷:应收账款
扣除税费及挂靠费用后,支付对方95000元,这笔钱如果已经支付
是根据提供的发票来账务处理归集成本借:成本类科目,然后贷:银行存款
最好不要挂到挂靠方,现增值税要符合4流一致的原值。
如果这笔钱还未支付,那么就借:成本类科目,贷:应付账款-供应商
2020-07-17 16:03:57
是的。同学。挂靠 的处理是你的工程包给他做,你支付是按成本的名义支付的,所以要发票。
2019-06-20 13:26:06
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