为什么要红冲上月暂估入库,收到发票数额跟暂做的入库数额一致
焕然
于2019-04-19 23:55 发布 1465次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
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因为上月是暂估入库,所以要先冲掉暂估,然后再做入库
2019-04-20 00:06:37
正常啊,完全可以啊。
可以不一致的,不然咋叫暂估
2017-02-22 17:16:56
你好,实际业务的话,是可以这样操作的。
2022-01-05 10:07:02
你好,可以冲红做处理的
2019-07-05 09:46:52
你好,是从外购入库模块红冲入库单,再生成凭证
2017-11-18 15:33:55
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