送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-20 09:34

你好,收到发票贷方就直接计入预付账款,而不是应付账款
后面取得结算单就不需要在做分录了

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相关问题讨论
你好,收到发票贷方就直接计入预付账款,而不是应付账款 后面取得结算单就不需要在做分录了
2019-04-20 09:34:55
你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款 借 :工程施工人工费 贷:预付账款
2019-04-01 11:24:33
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
2018-04-12 16:35:56
你好,是的,分录这样做是对的
2020-05-18 09:40:47
你好, 预付时 借:其他应收款 贷:银行存款 如果已经预付在支付时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2020-03-13 12:09:24
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