老师建筑行业,发票付款,结算单都不是同时来,我可以这样核算吗? 预付工程款: 借 预付 贷 银行 收到发票 :借工程施工 贷 应付 收到结算单: 借应付 贷 预付
木子
于2019-04-20 09:32 发布 1024次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,收到发票贷方就直接计入预付账款,而不是应付账款
后面取得结算单就不需要在做分录了
2019-04-20 09:34:55
你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款
借 :工程施工人工费 贷:预付账款
2019-04-01 11:24:33
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
2018-04-12 16:35:56
你好,是的,分录这样做是对的
2020-05-18 09:40:47
你好,
预付时
借:其他应收款
贷:银行存款
如果已经预付在支付时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2020-03-13 12:09:24
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