送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-22 08:45

您好
如果您预收科目上还有贷方余额 帐实际结清 是有1000还未开发票给客户

多米 追问

2019-04-22 12:46

老师,如何处理?

bamboo老师 解答

2019-04-22 12:49

那那您开票做收入或者做未开票收入处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额

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