老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
请问金蝶k3软件,反结账-反过账修改3月凭证后,如何再过账和结账3月凭证?从序时簿里点过账,显示冲突无法使用
答: 你好,系统重启下在点下,最好在菜单上点就行的.
金蝶K3期末结转后进行了返结转和反过账,修改完凭证后怎么过账,反结账凭证查凭证显示未过账,凭证过账时又提示范围内无过账凭证
答: 你好 这个软件专业问题 要咨询下你金蝶售后人员
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用金蝶k3软件,三月结账后录完了四月的凭证,发现三月有错误,进行了三月反结账,反过账,删除了三月损益结转凭证,修改了凭证后,三月没法过账结账了,是不是要删除四月所有凭证,才能结三月的账
答: 你好,不用的,你结账时提示什么?