送心意

李老师

职称中级会计师

2016-01-04 17:37

那怎么办?做应付账款??????

' 追问

2016-01-05 11:41

老师。比如2015年12月31日。员工发生的费用发票。然后他20161月拿给我报销,我怎么做帐?

' 追问

2016-01-05 11:47

那我是不是挂在应付款那里去。1月份付款的给报销人员的时候,填写付款申请单

' 追问

2016-01-05 14:24

老师,不是很明白您的意思。比如12月31日发生了有关项目的费用。同事2016年填了报销单和发票,拿给我。那发票是12月31日开具的。所以我把这个报销单放到12月份做帐,借:管理费用,贷:应付账款。 然后一月份再另外填写一张付款申请书,申请付款给这位报销人员。

李老师 解答

2016-01-04 17:35

不可以哦  要纳入15年成本

李老师 解答

2016-01-05 09:19

直接做到15年12月份的账上啊

李老师 解答

2016-01-05 11:42

你外账要把这些票做入15年的账里

李老师 解答

2016-01-05 12:27

外账的 把那些票弄下来 另外弄个报销单 入外账

李老师 解答

2016-01-05 14:29

按你那样处理也可以的    做其他应付款

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相关问题讨论
有风险,要是成本2019年发票这个有风险
2020-03-02 11:52:38
不可以哦 要纳入15年成本
2016-01-04 17:35:20
你好,可以的,最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。
2020-02-19 11:04:00
你好!如果你以前没有做过分录,现在收到发票,直接按发票做就好了。比如是库存商品的,借库存商品 贷应付账款等
2018-03-22 14:43:59
你好!17年你有没有做分录
2018-03-22 14:37:44
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