老师我不理解借:资本公积 贷:递延所得税负债 账面100,公允200 税法计税基础100,那么差额200-100元为什么是应纳税暂时性差异呢,如果折旧是10年的话,税法每年折旧10,总折旧额是100,合并每年折旧20,总折旧额是200,哪里来的暂时性差异,不明白,谢谢 我理解的暂时性差异举例每年折旧10,10年,总额100 可能账面前五年每年折旧5,后五年每年折旧15,折旧总额还是100 ,但是这里的折旧总额就不一样,是不是永久性的不一样啊,老师,我现在有些晕了
可可
于2019-04-23 16:34 发布 3843次浏览

- 送心意
笑口常开老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-04-23 16:59
这儿合并第一步考虑的是将固定资产账面价值调整为公允价值,所以固定资产增加100。调整之后公允价值200,税法上还是100,账面价值大于计税基础,形成应纳税暂时性差异
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你好,同学。
递延所得税费用公式没问题。
应纳税所得额也没问题。
2020-07-26 17:31:24
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你好,递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异,在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异,应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
暂时性差异与递延所得税的对应关系:
资产的账面价值大于计税基础,形成应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债;
资产的账面价值小于计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产;
负债的账面价值大于计税基础,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产;
负债的账面价值小于计税基础,形成应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债;
递延所得税负债增加,所得税费用增加。
递延所得税资产是资产,借方表示增加,贷方表示减少,增加时贷方对应的科目是所得税费用,贷记所得税费用属于费用的减少,企业损失的减少;递延所得税负债是负债类科目,贷方表示增加,借方表示减少,增加时借方对应的科目是所得税费用,借记所得税费用表示损失的增加。
2019-08-22 08:02:51
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你好,同学
你这里所得税费用=应交所得税+递延所得税费用
递延所得税费用=递延所得税负债-递延所得税资产
2021-07-14 17:56:52
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你好,题目是错误的
2024-06-22 23:11:57
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您好,请稍等我看一下题目哈。
2024-02-07 22:26:01
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