购入的税控设备和每年的管理费,在增值税中全额抵减,可是在缴纳且所得税时,不允许计入管理费用,要计入营业外收入。说是享受了增值税减免,就不能享受所得税抵扣 ,是这样的吗,那计入营业外收入的分录又该怎么做呢
Tina
于2019-04-24 16:18 发布 758次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-04-24 16:18
金税盘和税控盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
做这个分录
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<p>您好!实际操作中这2种都有,但是计入营业外收入更符合税法精神。</p>
2016-07-28 11:19:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
营业外收入是需要交所得税的,但是就这笔业务来说,
购入时:
借:管理费用
贷:银行存款
抵减税金时:
借:应交税费-应交增值税-减免税款
贷:营业外收入
管理费用和营业外收入相抵后无需交所得税。没有增加企业所得税
2019-03-06 11:10:41
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你好,是冲减管理费用
2017-11-07 11:19:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!
收到发票时:借管理费用 贷银行存款
换税时:借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷营业外收入
2018-02-05 11:13:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,冲减管理费用的
2019-12-14 15:27:39
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