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彩色的树叶
于2019-04-24 17:24 发布 1397次浏览
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-24 17:43
销项税额(三级科目)贷方余额1416.09,进项税额(三级科目)的借方余额是1144.2,应交税金为271.89已交税金(三级科目)的借方余额是7516.48表示当月已交税金,当月多交的税金为7516.48-271.89=7244.59,科目余额表体现在增值税(二级科目)的借方余额是7244.59
彩色的树叶 追问
2019-04-24 17:45
所以我这个月的销项税额不超过7244.59,我就不用交增值税,是这样吗?
果果老师 解答
2019-04-24 18:03
是的,这个月不用交增值税,还有7244.59可以抵扣下个月的税金
2019-04-24 23:53
老师,你好!请问缴纳增值税的分录怎么写?
2019-04-25 00:02
然后是不是7244.59叫做以前留抵进账税额
2019-04-25 00:03
然后是不是7244.59叫做以前留抵进项税额
2019-04-25 09:14
7244.59是预缴的增值税
2019-04-25 09:58
为什么缴纳增值税分录是:借:应交税费~未交增值税贷:银存
2019-04-25 10:10
前面还有一笔分录 借 应交税费~应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费~未交增值税
2019-04-25 10:16
彻底的混乱了。纳税申报,是不是就是看应交税费~应交增值税的期末余额来申报?
2019-04-25 11:33
纳税申报里应纳税额,应是应交税费~未交增值税的金额
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果果老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2019-04-24 17:45
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2019-04-24 18:03
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2019-04-25 00:03
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2019-04-25 10:10
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2019-04-25 11:33