林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

结转损益后贷方:本年利润200000,借方15500,结转利润分配——未分配利润分录 借:本年利润(红字184500) 贷:利润分配-未分配利润(红字184500) 对吗?
答: 不对,是借:本年利润184500贷:贷:利润分配-未分配利润184500 正常的分录,不需要红字。本年利润期末余额为零
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
答: 你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的; 你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
分配股红的分录怎么做?是借:利润分配---未分配利润 贷:利润分配――应付股利,借:利润分配――应付股利 贷:应付股利。还是直接借:利润分配――未分配利润 贷:应付股利
答: 你好,按第一种方式处理的









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