单位起先按16%开具专票,后红字冲回开票并重新按13%开票给客户。请问该怎么处理?不知是不是因为开具红票的原因,我的开票信息销项税额和小于记账中的销项税额。请问怎么查找并纠正呢?
不吃鱼的猫
于2019-04-25 17:56 发布 2590次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-25 18:30
您好,一般情况下,按16%的红字发票冲收入增值税,再按13%的发票记入收入和增值税,如果开票销项税额,小于记账中的销项税额,可能是红字发票没有入账,先查看一下红字发票有没有入账吧,如果没有入账,做账务处理就行了。
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