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草房子
于2019-04-25 19:52 发布 1887次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-25 19:57
既然采用计划成本法核算,为什么要期末成本还原呢?这是什么情况呢?
草房子 追问
2019-04-25 19:58
期末得还原成实际成本算啊,我就是不知道在哪个时候结转还原成实际成本
张艳老师 解答
2019-04-25 20:02
您问的是月末结转已销售或领用的材料部分的实际成本吧?
2019-04-25 20:03
嗯嗯,是的
2019-04-25 20:08
就是先算出本月的材料成本差异率,然后用销售或领用的材料的计划成本乘以(1 材料成本差异率),就是实际成本了,然后用实际成本减去计划成本,差额就是要将材料成本差异对之前确认的结转的计划成本进行调整。这样处理,最终体现在主营业务成本或生产成本等科目的金额就是实际成本了。
2019-04-25 20:10
那在什么阶段去调整呢,是每个月末结转还是说集中到一起完成后再去结转
2019-04-25 20:11
是每月末就是要结转材料成本差异的,会计上最终都是要体现实际成本金额的。
2019-04-25 20:16
好的,谢谢老师
2019-04-25 20:43
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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