送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-25 19:57

既然采用计划成本法核算,为什么要期末成本还原呢?这是什么情况呢?

草房子 追问

2019-04-25 19:58

期末得还原成实际成本算啊,我就是不知道在哪个时候结转还原成实际成本

张艳老师 解答

2019-04-25 20:02

您问的是月末结转已销售或领用的材料部分的实际成本吧?

草房子 追问

2019-04-25 20:03

嗯嗯,是的

张艳老师 解答

2019-04-25 20:08

就是先算出本月的材料成本差异率,然后用销售或领用的材料的计划成本乘以(1 材料成本差异率),就是实际成本了,然后用实际成本减去计划成本,差额就是要将材料成本差异对之前确认的结转的计划成本进行调整。这样处理,最终体现在主营业务成本或生产成本等科目的金额就是实际成本了。

草房子 追问

2019-04-25 20:10

那在什么阶段去调整呢,是每个月末结转还是说集中到一起完成后再去结转

张艳老师 解答

2019-04-25 20:11

是每月末就是要结转材料成本差异的,会计上最终都是要体现实际成本金额的。

草房子 追问

2019-04-25 20:16

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-25 20:43

您客气了,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星好评,非常感谢!

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