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永不言弃&木林森
于2019-04-26 09:16 发布 1235次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-26 09:17
你好,可以先放在预付账款
永不言弃&木林森 追问
2019-04-26 09:19
是不是成本票取得之后做分录 借:预付账款 贷:银行存款 等到开具销售收入的发票之后然后结转成本的时候做的分录 借:主营业务成本 贷:预付账款 是这样的么?
暖暖老师 解答
2019-04-26 09:20
是的,等需要成本票时再冲预付账款
2019-04-26 09:21
那如果跨年的受不受影响?
不受影响,往来账不受影响的
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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永不言弃&木林森 追问
2019-04-26 09:19
暖暖老师 解答
2019-04-26 09:20
永不言弃&木林森 追问
2019-04-26 09:21
暖暖老师 解答
2019-04-26 09:21