送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-26 09:17

你好,可以先放在预付账款

永不言弃&木林森 追问

2019-04-26 09:19

是不是成本票取得之后做分录  借:预付账款    贷:银行存款     等到开具销售收入的发票之后然后结转成本的时候做的分录  借:主营业务成本    贷:预付账款    是这样的么?

暖暖老师 解答

2019-04-26 09:20

是的,等需要成本票时再冲预付账款

永不言弃&木林森 追问

2019-04-26 09:21

那如果跨年的受不受影响?

暖暖老师 解答

2019-04-26 09:21

不受影响,往来账不受影响的

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