- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-04-26 13:43
你好 其实这个就是三个业务发生的分录 组合在一起做成了一借多贷分录 实际操作中的话应该对于销售费用要做明细科目的 你实际发生了销售费用 应该是借方销售费用贷方银行 工资计提应该是借方销售费用贷方应付职工薪酬 累计折旧 借方销售费用 贷方累计折旧 分别是以上的分录 现在合在一起 就是你截图上面的分录 明白了吗
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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可以这样账务处理。
2019-02-22 14:06:55
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您好
借:销售费用--工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款
借:本年利润
贷:销售费用
2019-06-01 11:15:05
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同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
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你好,是对的
2017-01-12 16:11:06
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