送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-26 13:43

你好 其实这个就是三个业务发生的分录 组合在一起做成了一借多贷分录  实际操作中的话应该对于销售费用要做明细科目的  你实际发生了销售费用 应该是借方销售费用贷方银行   工资计提应该是借方销售费用贷方应付职工薪酬   累计折旧 借方销售费用 贷方累计折旧    分别是以上的分录 现在合在一起   就是你截图上面的分录   明白了吗

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
可以这样账务处理。
2019-02-22 14:06:55
您好 借:销售费用--工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 借:本年利润 贷:销售费用
2019-06-01 11:15:05
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
你好,是对的
2017-01-12 16:11:06
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