前期差错更,在应交所得税汇算清缴前,应交所得税对应的科目为以前年度损益调整;与汇算清缴后,应交所得税对应的科目为所得税费用,对吗?
务实的导师
于2019-04-27 20:40 发布 1729次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好; 你调整了跨年损益 到时会 影响所得税 和相关的盈余公积 计提处理的 ; 到时还得你去改年度汇算申报表 和年度财报的; 同时补税或者退税 等
2021-12-10 14:33:42
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
是的,你做的分录是对的。
2020-01-08 09:33:40
您好,是用以前年度损益调整
2021-06-27 11:16:34
您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
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