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绿泡泡
于2019-04-28 16:09 发布 1988次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-28 16:10
您好借:管理费用贷:银行存款借:应交税费——应交增值税——减免税款贷:管理费用
绿泡泡 追问
2019-04-28 16:16
借未交增值税 贷应交税费销项税 这样未交增值税岂不是有余额
bamboo老师 解答
2019-04-28 16:17
您这边分录做好了 再做结转未交增值税的分录
2019-04-28 16:19
未交增值税不知道怎么结转,还有应交税费-应交增值税-减免税 也有余额。这两笔不会做
2019-04-28 16:24
未交增值税 您次月税款缴了 就平了应交税费-应交增值税-减免税 可以年末的时候一起做结转分录 把应交税费下三级的科目都结平
2019-04-28 16:29
减免税款这个不会结转
2019-04-28 16:30
借:应交税费——应交增值税——销项税额应交税费——应交增值税——进项税额转出贷:应交税费——应交增值税——进项税额应交税费——应交增值税——减免税款等
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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绿泡泡 追问
2019-04-28 16:16
bamboo老师 解答
2019-04-28 16:17
绿泡泡 追问
2019-04-28 16:19
bamboo老师 解答
2019-04-28 16:24
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2019-04-28 16:29
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2019-04-28 16:30