送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-28 16:10

您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷:管理费用

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:16

借未交增值税     贷应交税费销项税 
这样未交增值税岂不是有余额

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:17

您这边分录做好了 再做结转未交增值税的分录

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:19

未交增值税不知道怎么结转,还有应交税费-应交增值税-减免税  也有余额。这两笔不会做

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:24

未交增值税 您次月税款缴了 就平了
应交税费-应交增值税-减免税 可以年末的时候一起做结转分录 把应交税费下三级的科目都结平

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:29

减免税款这个不会结转

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:30

借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——减免税款等

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您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-04-28 16:10:27
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
2019-01-15 16:44:03
借应交税费-应交增值税 减免税费 贷管理费用440
2020-10-14 12:45:40
购买时,借,管理费用~办公费,贷,银行存款 抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-01-11 15:13:00
购买借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2020-06-23 15:32:37
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