送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-28 16:10

您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷:管理费用

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:16

借未交增值税     贷应交税费销项税 
这样未交增值税岂不是有余额

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:17

您这边分录做好了 再做结转未交增值税的分录

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:19

未交增值税不知道怎么结转,还有应交税费-应交增值税-减免税  也有余额。这两笔不会做

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:24

未交增值税 您次月税款缴了 就平了
应交税费-应交增值税-减免税 可以年末的时候一起做结转分录 把应交税费下三级的科目都结平

绿泡泡 追问

2019-04-28 16:29

减免税款这个不会结转

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:30

借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——减免税款等

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