老师,18年6月~19年6月的房租在18年底没有支付, 年底计提 借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000 19年3月支付时 借应付账款100000 贷银行存款100000 19年4月份收到对方开具的发票 借管理费用~房租42000 贷应付账款42000 老师,这样做会计分录对吗?
淡然
于2019-04-28 17:10 发布 1197次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-28 17:27
借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000
19年3月支付时 借应付账款58000预付42000贷银行存款100000
借管理费用~房租42000 贷预付账款42000
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