送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-29 14:30

你好!这个不能确定是什么原因,但是你可以一个个核对,看哪个数据跟期末对不上

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-29 14:35

老师我在18年1月初做了一个分录是借;管理费用   4598 贷:其他应收款   -员工     4598    就差在这个金额上,但是19年初的期初资产合计是576494    负债和所有者权益是  571896    18年期末的资产合计是571896   负债和所有者权益是  571896

宋生老师 解答

2019-04-29 14:39

你好!你是19年1月初做了这个分录?

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-04-29 14:40

19年年初没做,18年年初做的

宋生老师 解答

2019-04-29 14:44

你好!但是这个是1月份的,你18年年末不是平的吗

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相关问题讨论
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2021-07-08 14:49:25
您好, 您对一下明细账
2020-11-30 20:04:13
你好!这个不能确定是什么原因,但是你可以一个个核对,看哪个数据跟期末对不上
2019-04-29 14:30:39
这个可以的 看一下资产的明细账 
2021-10-18 16:32:08
你好,根据他们的公式来计算就可以了
2020-05-18 10:36:19
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