送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-30 16:46

你好,你单位是什么原因会导致其他应收款期末余额在贷方呢?

kety 追问

2019-04-30 16:56

那是之前的财务做的

邹老师 解答

2019-04-30 16:56

你好,你需要查明是什么原因导致其他应收款期末余额负数,然后做相应调整分录才是的

kety 追问

2019-04-30 17:05

请问老师,其他应收款的借方和贷方能对冲吗?

邹老师 解答

2019-04-30 17:07

你好,是同一个明细就可以的

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相关问题讨论
你好!说实话,没有完美的办法。没办法靠几个分录,就能把不合理的事情合理合规了
2024-06-11 13:39:32
转营业外支出科目
2024-05-24 14:13:28
同学你好,是可以的
2024-01-18 16:41:37
您好,同学,请稍等下
2023-09-19 09:40:26
学员朋友您好,红冲以前的多做科目凭证,用负数金额表示就可以了
2023-01-31 10:24:37
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