送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-01 15:17

您好
请问发票收到了没有

晨钟暮鼓 追问

2019-05-01 15:18

收到了

bamboo老师 解答

2019-05-01 15:22

借 管理费用
贷 银行存款
抵扣的时候
借 应交税费~应交增值税~减免税款
贷 管理费用

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相关问题讨论
您好 请问发票收到了没有
2019-05-01 15:17:26
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-14 08:37:25
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,可以做这个账务处理
2018-04-04 13:59:28
借管理费用 贷银行存款,然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用(红字金额)
2019-06-13 18:16:48
您好,借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵税时, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借:管理费用-办公费
2021-07-04 12:32:54
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