送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-03 13:55

借:待处理财产损益464
贷原材料400
应交税费进账税额转出64

暖暖老师 解答

2019-05-03 13:56

借管理费用464
贷待处理财产损益464

暖暖老师 解答

2019-05-03 13:57

借待处理财产损益这5550
贷原材料5000
应交税费进账税额转出550

暖暖老师 解答

2019-05-03 13:58

借营业外支出1250
其他应收款4300
贷待处理财产损益5550

暖暖老师 解答

2019-05-03 13:59

借银行存款4300
贷其他应收款4300

见风 追问

2019-05-03 14:01

提示说周转材料盘亏,不提摊销额,这里不用处理吗

见风 追问

2019-05-03 14:01

补提

暖暖老师 解答

2019-05-03 14:34

没看明白你的意思了

见风 追问

2019-05-03 14:57

比如图片这道题,短缺材料的话要补提摊销,短缺周转材料应提摊销额等于其计划/实际成本。那么我之前那道题是也要记到工程施工合同成本里面吗

见风 追问

2019-05-03 14:59

这是之前那道题的提示

暖暖老师 解答

2019-05-03 16:12

是的,你说的对的,需要记到工程成本

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