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见风
于2019-05-03 13:28 发布 3063次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-03 13:55
借:待处理财产损益464贷原材料400应交税费进账税额转出64
暖暖老师 解答
2019-05-03 13:56
借管理费用464贷待处理财产损益464
2019-05-03 13:57
借待处理财产损益这5550贷原材料5000应交税费进账税额转出550
2019-05-03 13:58
借营业外支出1250其他应收款4300贷待处理财产损益5550
2019-05-03 13:59
借银行存款4300贷其他应收款4300
见风 追问
2019-05-03 14:01
提示说周转材料盘亏,不提摊销额,这里不用处理吗
补提
2019-05-03 14:34
没看明白你的意思了
2019-05-03 14:57
比如图片这道题,短缺材料的话要补提摊销,短缺周转材料应提摊销额等于其计划/实际成本。那么我之前那道题是也要记到工程施工合同成本里面吗
2019-05-03 14:59
这是之前那道题的提示
2019-05-03 16:12
是的,你说的对的,需要记到工程成本
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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