老师 针对这笔业务,我做的分录是借应付账款,贷主营业务成本,贷应交税费 进项转出,这样做导致我财务账利润数账表不相符,请老师指点一下,应该怎样处理这笔业务

静若幽兰
于2019-05-04 14:10 发布 782次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
你好 你要红冲之前做的成本 然后补做进去的 把委托加工物资 结转到库存商品去 然后在做借主营业务成本贷库存商品的
2020-05-20 11:54:40
你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


