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晓晓
于2016-01-07 11:08 发布 822次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-01-07 11:20
怎么反结账?是做相反的分录再做个正确的吗?
晓海老师 解答
2016-01-07 11:10
你好!月末应该没有余额,反结账重新结转。
2016-01-07 11:53
要看你使用的是是什么软件,各软件不一样。可以这样处理,也可以把原凭证删除在做新的。
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
★ 5.00 解题: 24188 个
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晓海老师 解答
2016-01-07 11:10
晓海老师 解答
2016-01-07 11:53