送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-01-07 11:20

怎么反结账?是做相反的分录再做个正确的吗?

晓海老师 解答

2016-01-07 11:10

你好!月末应该没有余额,反结账重新结转。

晓海老师 解答

2016-01-07 11:53

要看你使用的是是什么软件,各软件不一样。可以这样处理,也可以把原凭证删除在做新的。

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