供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
老师,四月初我申报时申报了16税率的未开票收入,这个月我把申报的金额给开清了,这个月报表怎么申报
答: 未开具发票那栏,填写负数。
请问公司3月份申报的时候做了16%未开票收入申报,4月份开了16%税率的发票,这个月申报4月份的怎么申报呢?申报表上面已经没有16%税率的了
答: 你这个要求税务局的,没出现的话就说明需要有申报问题的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
因为税率调整,我这个月申报的时候做了未开票收入申报,把票开出来了,下月申报是怎么报?
答: 4月末做无票收入,先把税申报缴纳了。然后5月份开票时可以开原税率的发票。账务处理是先红冲4月份的无票收入,分录相同,金额为负数,然后再做一个正确的分录用蓝字。
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
四月份报三月的税,报了未开票收入,未开票收入部分在四月开16个点的票,且四月份还开了13个点的票,五月报四月的税申报表怎么填
维小尼 追问
2019-05-05 10:17
答疑陈园老师 解答
2019-05-05 10:23
维小尼 追问
2019-05-05 10:24
维小尼 追问
2019-05-05 10:24
答疑陈园老师 解答
2019-05-05 10:34