请问老师,上月报3月份的增值税在未开具发票栏填了有数据,4月份就开了16%的增值税发票出去。那么4月份的增值税申报表该如何填。有16%跟13%的税率。
star
于2019-05-05 13:30 发布 720次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-05-05 13:43
这一笔业务在未开票收入16%填负数,开票收入16%填正数。
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25

你好,是负数发票超过正数发票的金额?
2020-04-08 09:47:27
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