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〆、______M. ઇଓ
于2019-05-05 15:42 发布 800次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-05 15:47
计入其他应收款——XX个人,后期上班后发放工资时扣回来平账。
〆、______M. ઇଓ 追问
2019-05-05 15:50
不是的呢,是前面在职期间的工资抵后面休产假期间的个人社医保及住房公积金
江老师 解答
2019-05-05 15:51
将不用发的工资数据计入其他应收款——代扣个人社保、其他应收款——代扣个人住房公积金。
2019-05-05 16:00
那等到时候发产假期间的工资时,金额是负数怎么处理
2019-05-05 16:06
金额至少是0,这个你可以前期扣工资计入其他应收款——XX个人再对冲其他应收款——代扣个人社保、其他应收款——代扣个人住房公积金
2019-05-05 16:23
主要是工资表里有做负数
2019-05-05 16:28
工资表不可能做负数,如果是做负数,就是错误的工资表
2019-05-05 16:32
有这样做
2019-05-05 16:34
那是应发工资是0,实发工资是负数,就是将这个数据计入其他应收款科目处理,需要后期在发放工资时扣款收回平账。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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〆、______M. ઇଓ 追问
2019-05-05 15:50
江老师 解答
2019-05-05 15:51
〆、______M. ઇଓ 追问
2019-05-05 16:00
江老师 解答
2019-05-05 16:06
〆、______M. ઇଓ 追问
2019-05-05 16:23
江老师 解答
2019-05-05 16:28
〆、______M. ઇଓ 追问
2019-05-05 16:32
江老师 解答
2019-05-05 16:34