- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-06 16:37
你好 是的 计提是这样做分录
相关问题讨论

你好,借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2018-12-06 10:03:17

你好 为什么要红冲 多计提了吗
2018-12-06 09:59:14

借;银行存款 贷;管理费用
或者你开始如果能确定赔偿金额 借;其他应收款 管理费用 贷;银行存款
收回时 借;银行存款 贷;其他应收款
2015-12-08 09:19:28

退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
2021-08-17 14:10:15

你好 借其他应付款-暂估 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转余额到利润分配-未分配利润
2021-05-20 09:24:54
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陈艳 追问
2019-05-06 16:39
答疑苏老师 解答
2019-05-06 16:41