送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-07 09:48

你好,冲销之前暂估,然后根据发票做购进分录,然后对之前结转的成本做相应调整

朱晓 追问

2019-05-07 09:51

在调整时,是不是只调整低的部分,那主营业务成本与库存商品都成负数了?

朱晓 追问

2019-05-07 09:55

如:前期暂估100,现在回来80,是这样做吗?  红冲:借 库存商品_100  贷:应付账款_暂估 _100
 正确:借:库存商品80    贷:应付账款  80    同时:  借:主营业务成本  _20    贷:库存商品_20

邹老师,请问是这样吗?

邹老师 解答

2019-05-07 09:55

你好,调整也不会导致库存商品,主营业务成本负数啊

朱晓 追问

2019-05-07 09:57

那该怎么调呢

邹老师 解答

2019-05-07 10:05

你好,是这样做调整分录 的

朱晓 追问

2019-05-07 10:06

那就成了负数哟

邹老师 解答

2019-05-07 10:18

你好,你当月只有这个调整事项,没有其他的购进商品,结转成本业务?

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