送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-07 14:09

借其他应付款贷银存27000,
做完这个其他应付款还有余额3000
你单位替他补交的时候借其他应收款贷银存

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借其他应付款贷银存27000, 做完这个其他应付款还有余额3000 你单位替他补交的时候借其他应收款贷银存
2019-05-07 14:09:19
你好,是的,是要这样处理的,
2020-07-14 17:54:39
你好,支付时这块不做银行存款,做其他应付款处理
2021-06-20 11:44:48
借:管理费用-社保费 管理费用-住房公积金 贷:银行存款
2018-11-22 15:36:03
您好,转入营业外支出就销掉了。或者给这几个人要回钱来冲其他应付款就销掉了。
2017-05-31 18:15:41
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