老师您好! 四月份老板组织员工出去旅游,拿回来住宿票、餐饮票、飞机票,这些怎么做账呢? 1、计提时: 借:管理费用-住宿费、招待费、差旅费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、报销时: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款/现金 这样做对吗?
云中雁南飞
于2019-05-08 09:33 发布 2270次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19

您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27

同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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