送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-09 10:18

你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库

我是另一个你 追问

2019-05-09 10:24

已经北领用了,借周转材料360,贷预付账款360,借制造费用360,贷周转材料360?这样做么?次月收到发票后,冲减前两个分录,做借制造费用,贷预付账款?

暖暖老师 解答

2019-05-09 10:31

嗯可以的,这样也可以

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相关问题讨论
冲减暂估,然后按发票金额入账
2020-01-11 15:17:34
1.借库存贷银存/应付账款 2.先暂估在领用借库存商品贷银存/应付账款 用多少,出库多少,确认收入,然后结转多少成本借主营业务成本贷库存商品 3,和第二个一样做,只不过收入和结转的成本金额不一样的,结转成本是所有的
2019-12-28 16:24:43
你需要,发票到再冲掉,没有到不冲
2019-12-13 10:23:35
你好,只能是先做暂估入库了 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2017-06-20 16:21:36
你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库
2019-05-09 10:18:56
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